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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8283 Data de lançamento: 29/11/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.01.00.00 - MERENDA ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Bolacha salgada tipo Cream Cracker 400gr 7,30 29,20
4.00 Bolacha Tipo leite 400gr 8,25 33,00
10.00 Bolacha Maria 400gr 7,18 71,80
8.20 Carne bovina de 2º, tipo Paleta resfriada, com peso especificado in natura, com no máximo 15% de gorduras, sem sebo, sem nervuras, sem pelancas, embalada com peso máximo de 02 Kg por embalagem, contendo a data do abate, prazo de validade, identificalção do fornecedor e origem do abatedouro. 26,15 214,43
5.00 Ovos de galinha vermelhos isentos de sujidades, parasitas ou larvas 8,00 40,00
12.00 Suco embalagem tetrapack Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. 7,10 85,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2022 Bolacha salgada tipo Cream Cracker 400gr Bolacha Tipo leite 400gr Bolacha Maria 400gr Carne bovina de 2º, tipo Paleta resfriada, com peso especificado in natura, com no máximo 15% de gorduras, sem sebo, sem nervuras, sem pelancas, embalada com peso máximo de 02 Kg por embalagem, contendo a data do abate, prazo de validade, identificalção do fornecedor e origem do abatedouro. Ovos de galinha vermelhos isentos de sujidades, parasitas ou larvas Suco embalagem tetrapack Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. 473,63
29/11/2022 Conforme DANFE Nº 1/369; 473,63
07/12/2022 Pagamento de Empenho 8283/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 275696 473,63
TOTAL 473,63 473,63 473,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.