Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8318 |
Data de lançamento: |
29/11/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA |
Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Nivel de 40 |
95,30 |
95,30 |
1.00 |
Martelo |
30,00 |
30,00 |
2.00 |
Linha nylon 0,80 |
17,00 |
34,00 |
1.00 |
Trena de 5m |
22,50 |
22,50 |
1.00 |
Lápis carpinteiro |
3,00 |
3,00 |
4.50 |
Tubo de 100mm
Finalidade: Ref materiais para construção de boca de lobo |
17,00 |
76,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/11/2022 |
Nivel de 40 Martelo Linha nylon 0,80 Trena de 5m Lápis carpinteiro Tubo de 100mm
Finalidade: Ref materiais para construção de boca de lobo |
261,30 |
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29/11/2022 |
Conforme DANFE Nº e/043806676; |
|
261,30 |
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01/12/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000317
PAGTO. REF. EMPENHO 8318/2022
CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - 9410 |
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261,30 |
TOTAL |
261,30 |
261,30 |
261,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.