Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: JENIFER SCHAVETOCK 01836574037 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8324 |
Data de lançamento: |
29/11/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
550.00 |
SALGADOS sortidos
Finalidade: Ref a aquisição de salgados sortidos para Grupos de convivência do CRAS |
1,65 |
907,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/11/2022 |
SALGADOS sortidos
Finalidade: Ref a aquisição de salgados sortidos para Grupos de convivência do CRAS |
907,50 |
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29/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/043991893; |
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907,50 |
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05/12/2022 |
Pagamento de Empenho 8324/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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907,50 |
TOTAL |
907,50 |
907,50 |
907,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.