Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8331 |
Data de lançamento: |
29/11/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.00 |
Rebite POP 5x25mm |
1,70 |
20,40 |
2.00 |
ÓLEO 15w40
Finalidade: Ref. a produtos para veículo MICRO-ÔNIBUS ING 6366 utilizado no transporte escolar. |
38,00 |
76,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/11/2022 |
Rebite POP 5x25mm ÓLEO 15w40
Finalidade: Ref. a produtos para veículo MICRO-ÔNIBUS ING 6366 utilizado no transporte escolar. |
96,40 |
|
|
29/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1375; |
|
96,40 |
|
07/12/2022 |
Pagamento de Empenho 8331/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000895 |
|
|
96,40 |
TOTAL |
96,40 |
96,40 |
96,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.