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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8331 Data de lançamento: 29/11/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 Rebite POP 5x25mm 1,70 20,40
2.00 ÓLEO 15w40 Finalidade: Ref. a produtos para veículo MICRO-ÔNIBUS ING 6366 utilizado no transporte escolar. 38,00 76,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2022 Rebite POP 5x25mm ÓLEO 15w40 Finalidade: Ref. a produtos para veículo MICRO-ÔNIBUS ING 6366 utilizado no transporte escolar. 96,40
29/11/2022 Conforme DANFE Nº 1/1375; 96,40
07/12/2022 Pagamento de Empenho 8331/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000895 96,40
TOTAL 96,40 96,40 96,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.