Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COPREL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8358 |
Data de lançamento: |
30/11/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Referente consumo de energia elétrica das BIBLIOTECA E ESCOLA TREZE DE MAIO, DAVID CANABARRO LINHA BONITA competencia 11/2022 |
277,61 |
277,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/11/2022 |
Referente consumo de energia elétrica das BIBLIOTECA E ESCOLA TREZE DE MAIO, DAVID CANABARRO LINHA BONITA competencia 11/2022 |
277,61 |
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30/11/2022 |
Conforme Fatura Nº 321802; 319392; 231902; |
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277,61 |
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30/11/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 8358/2022, COPREL |
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3,31 |
14/12/2022 |
Pagamento de Empenho 8358/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000889 |
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274,30 |
TOTAL |
277,61 |
277,61 |
277,61 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
30/11/2022 |
3,31 |
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Lançada |
TOTAL |
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3,31 |
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