Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: JANN CARLA LOESER CORAZZA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8371 |
Data de lançamento: |
30/11/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
serviço de cabelo e maquiagem
Finalidade: ref. serviço de cabelo e maquiagem para soberanas - baile |
420,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/11/2022 |
serviço de cabelo e maquiagem
Finalidade: ref. serviço de cabelo e maquiagem para soberanas - baile |
420,00 |
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30/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/4; |
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420,00 |
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01/12/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000318
PAGTO. REF. EMPENHO 8371/2022
JANN CARLA LOESER CORAZZA - 12595 |
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420,00 |
TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.