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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FARMACIA RAMOS RAMOS E SARTORI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 840 Data de lançamento: 17/02/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FARMÁCIA NÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 PROTETOR SOLAR FPS 30 - 14,32 143,20
1.00 MEIA DE COMPRESSÃO GRADUADA PANTURILHA - PONTEIRA ABERTA TAM:GG3 NATURAL UNISSEX - 30-40mmHgUN - Finalidade: Ref.compra de Protetor solar para distrubuição as secretarias e meia de compressão Graduada para o paciente Luiz Renato Christ da sms. 269,99 269,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/02/2022 PROTETOR SOLAR FPS 30 - MEIA DE COMPRESSÃO GRADUADA PANTURILHA - PONTEIRA ABERTA TAM:GG3 NATURAL UNISSEX - 30-40mmHgUN - Finalidade: Ref.compra de Protetor solar para distrubuição as secretarias e meia de compressão Graduada para o paciente Luiz Renato Christ da sms. 413,19
24/02/2022 Conforme DANFE Nº 001/094878; 413,19
04/03/2022 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854515 PAGTO. REF. EMPENHO 840/2022 FARMACIA RAMOS RAMOS E SARTORI LTDA - 10278 413,19
TOTAL 413,19 413,19 413,19
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.