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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8435 Data de lançamento: 06/12/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Transporte Escolar Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Plato de embreagem 1.554,00 1.554,00
3.00 BORRACHA AMORTECEDORA TRAS. 36,00 108,00
4.00 Parafuso 8x25 completo 3,50 14,00
1.00 Cilindro embreagem 216,00 216,00
1.00 Cilindro auxiliar da embreagem 333,00 333,00
2.00 Líquido de freio DOT4 Finalidade: Ref. a peças para veículo MICRO-ÔNIBUS IOE 0239 utilizado no transporte escolar. 54,00 108,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/12/2022 Plato de embreagem BORRACHA AMORTECEDORA TRAS. Parafuso 8x25 completo Cilindro embreagem Cilindro auxiliar da embreagem Líquido de freio DOT4 Finalidade: Ref. a peças para veículo MICRO-ÔNIBUS IOE 0239 utilizado no transporte escolar. 2.333,00
06/12/2022 Conforme DANFE Nº 1/1377; 2.333,00
07/12/2022 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000349 PAGTO. REF. EMPENHO 8435/2022 EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - 2231 2.333,00
TOTAL 2.333,00 2.333,00 2.333,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.