Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8435 |
Data de lançamento: |
06/12/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Plato de embreagem |
1.554,00 |
1.554,00 |
3.00 |
BORRACHA AMORTECEDORA TRAS. |
36,00 |
108,00 |
4.00 |
Parafuso 8x25 completo |
3,50 |
14,00 |
1.00 |
Cilindro embreagem |
216,00 |
216,00 |
1.00 |
Cilindro auxiliar da embreagem |
333,00 |
333,00 |
2.00 |
Líquido de freio DOT4
Finalidade: Ref. a peças para veículo MICRO-ÔNIBUS IOE 0239 utilizado no transporte escolar. |
54,00 |
108,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/12/2022 |
Plato de embreagem BORRACHA AMORTECEDORA TRAS. Parafuso 8x25 completo Cilindro embreagem Cilindro auxiliar da embreagem Líquido de freio DOT4
Finalidade: Ref. a peças para veículo MICRO-ÔNIBUS IOE 0239 utilizado no transporte escolar. |
2.333,00 |
|
|
06/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1377; |
|
2.333,00 |
|
07/12/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000349
PAGTO. REF. EMPENHO 8435/2022
EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - 2231 |
|
|
2.333,00 |
TOTAL |
2.333,00 |
2.333,00 |
2.333,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.