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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ESTANCIA GRILL, JUAREZ CAPELLARO.

Dados do Empenho
Número do empenho: 844 Data de lançamento: 18/02/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Almoço - Finalidade: Ref. viagem a serviço da sms Passo Fundo levar pacientes para consultar no dia 17/02/2022. 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2022 Almoço - Finalidade: Ref. viagem a serviço da sms Passo Fundo levar pacientes para consultar no dia 17/02/2022. 35,00
18/02/2022 Conforme Cupom Fiscal Nº 068099; 35,00
22/02/2022 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854456 PAGTO. REF. EMPENHO 844/2022 ESTANCIA GRILL, JUAREZ CAPELLARO. - 2316 35,00
TOTAL 35,00 35,00 35,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.