Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8441 |
Data de lançamento: |
06/12/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
EXAMES E CONSULTAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REMOÇÃO DE AMBULÂNCIA COM UTI
Finalidade: Ref remoção de paciente com UTI móvel de Espumoso para Santa Rosa. |
6.555,33 |
6.555,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/12/2022 |
REMOÇÃO DE AMBULÂNCIA COM UTI
Finalidade: Ref remoção de paciente com UTI móvel de Espumoso para Santa Rosa. |
6.555,33 |
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06/12/2022 |
Conforme Recibo Nº 131; |
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6.555,33 |
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06/12/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 8441/2022, UNIMED ALTO JACUI |
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98,33 |
09/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8441/2022
UNIMED ALTO JACUI - 4182 |
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6.457,00 |
TOTAL |
6.555,33 |
6.555,33 |
6.555,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
06/12/2022 |
98,33 |
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Lançada |
TOTAL |
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98,33 |
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