MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Referente consumo do telefone móvel números 9.9601-6051, 9.9626-0903,9.9626-1198,9.9942-4652,9.9985-8921,9.9632-7172, competência 02/2022 da secretaria de saude
261,24
261,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2022
Referente consumo do telefone móvel números 9.9601-6051, 9.9626-0903,9.9626-1198,9.9942-4652,9.9985-8921,9.9632-7172, competência 02/2022 da secretaria de saude
261,24
21/02/2022
Referente consumo do telefone móvel números 9.9601-6051, 9.9626-0903,9.9626-1198,9.9942-4652,9.9985-8921,9.9632-7172, competência 02/2022 da secretaria de saude
261,24
24/02/2022
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854500
PAGTO. REF. EMPENHO 855/2022
VIVO SA - 9707
261,24
TOTAL
261,24
261,24
261,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.