Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8599 |
Data de lançamento: |
07/12/2022 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Previdência Social |
Subfunção: |
Previdência Básica |
Projeto / Atividade: |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS Ref. Folha pagamento 13ª salario 2022. |
0,00 |
1.291,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/12/2022 |
INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS Ref. Folha pagamento 13ª salario 2022. |
1.291,71 |
|
|
07/12/2022 |
Ref. folha 13º salario 2022. |
|
1.291,71 |
|
20/12/2022 |
Pagamento de Empenho 8599/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.291,71 |
TOTAL |
1.291,71 |
1.291,71 |
1.291,71 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.