Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8647 |
Data de lançamento: |
12/12/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
GLICLAZIDA 60 MG |
51,01 |
51,01 |
1.00 |
JARDICE 25MG |
200,21 |
200,21 |
1.00 |
LORATADINA 10 MG |
15,04 |
15,04 |
2.00 |
DEXAMETASONA Creme 0,1% |
12,03 |
24,06 |
1.00 |
OLMESARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 20/12,5 MG
Finalidade: Ref medicamentos para pacientes da sms. |
45,42 |
45,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/12/2022 |
GLICLAZIDA 60 MG JARDICE 25MG LORATADINA 10 MG DEXAMETASONA Creme 0,1% OLMESARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 20/12,5 MG
Finalidade: Ref medicamentos para pacientes da sms. |
335,74 |
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12/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/635; 1/644; 1/643; 1/637; |
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335,74 |
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12/12/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 8647/2022, JOSE VIONE E CIA LTDA |
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4,03 |
13/12/2022 |
Pagamento de Empenho 8647/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 211297 |
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331,71 |
TOTAL |
335,74 |
335,74 |
335,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
12/12/2022 |
4,03 |
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Lançada |
TOTAL |
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4,03 |
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