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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8647 Data de lançamento: 12/12/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FARMÁCIA NÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GLICLAZIDA 60 MG 51,01 51,01
1.00 JARDICE 25MG 200,21 200,21
1.00 LORATADINA 10 MG 15,04 15,04
2.00 DEXAMETASONA Creme 0,1% 12,03 24,06
1.00 OLMESARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 20/12,5 MG Finalidade: Ref medicamentos para pacientes da sms. 45,42 45,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2022 GLICLAZIDA 60 MG JARDICE 25MG LORATADINA 10 MG DEXAMETASONA Creme 0,1% OLMESARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 20/12,5 MG Finalidade: Ref medicamentos para pacientes da sms. 335,74
12/12/2022 Conforme DANFE Nº 1/635; 1/644; 1/643; 1/637; 335,74
12/12/2022 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 8647/2022, JOSE VIONE E CIA LTDA 4,03
13/12/2022 Pagamento de Empenho 8647/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 211297 331,71
TOTAL 335,74 335,74 335,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 12/12/2022 4,03 Lançada
TOTAL   4,03