Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ASSOCIAÇAO DE ARBITROS DE ESPUMOSO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8703 |
Data de lançamento: |
13/12/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO IMOVEIS EM COMODATO |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Pagamento de arbitragem
Finalidade: Ref. a arbitragem de jogos na inauguração da quadra de futebol society, dia 01/12. |
440,00 |
440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/12/2022 |
Pagamento de arbitragem
Finalidade: Ref. a arbitragem de jogos na inauguração da quadra de futebol society, dia 01/12. |
440,00 |
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13/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/136; |
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440,00 |
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13/12/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 8703/2022, ASSOCIAÇAO DE ARBITROS DE ESPUMOSO |
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13,20 |
15/12/2022 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8703/2022
ASSOCIAÇAO DE ARBITROS DE ESPUMOSO - 9493 |
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426,80 |
TOTAL |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
13/12/2022 |
13,20 |
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Lançada |
TOTAL |
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13,20 |
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