Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: JENIFER SCHAVETOCK 01836574037 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8755 |
Data de lançamento: |
14/12/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
600.00 |
SALGADOS sortidos
Finalidade: Ref salgados para para confraternização dos grupos do PAIF |
1,65 |
990,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/12/2022 |
SALGADOS sortidos
Finalidade: Ref salgados para para confraternização dos grupos do PAIF |
990,00 |
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14/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/044289361; |
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990,00 |
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14/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8755/2022
JENIFER SCHAVETOCK 01836574037 - 11485 |
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990,00 |
TOTAL |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.