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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8824 Data de lançamento: 15/12/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.01.00.00 - MERENDA ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Massa de pastel m - embalagem de 500 gr 7,60 45,60
3.00 Massa de pastel p - embalagem de 200 gr Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. 6,68 20,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2022 Massa de pastel m - embalagem de 500 gr Massa de pastel p - embalagem de 200 gr Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. 65,64
15/12/2022 Conforme DANFE Nº 1/390; 65,64
16/12/2022 Pagamento de Empenho 8824/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 275538 65,64
TOTAL 65,64 65,64 65,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.