Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: Y CASTRO & CAMILLO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8842 |
Data de lançamento: |
15/12/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO |
Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Serviços de sonorização
Finalidade: Ref. a pagamento de estrutura de som e luz no show de natal na praça da matriz, dia 15/12. |
5.500,00 |
5.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/12/2022 |
Serviços de sonorização
Finalidade: Ref. a pagamento de estrutura de som e luz no show de natal na praça da matriz, dia 15/12. |
5.500,00 |
|
|
15/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/22; |
|
5.500,00 |
|
15/12/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 8842/2022, Y CASTRO & CAMILLO LTDA |
|
|
165,00 |
16/12/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 275531
PAGTO. REF. EMPENHO 8842/2022
Y CASTRO & CAMILLO LTDA - 13549 |
|
|
5.335,00 |
TOTAL |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
15/12/2022 |
165,00 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
165,00 |
|
|