Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MAUREN HOFFMANN DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8858 |
Data de lançamento: |
15/12/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO |
Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Serviço de segurança
Finalidade: Ref. a segurança durante o show de natal na praça da matriz, dia 15/12. |
612,34 |
612,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/12/2022 |
Serviço de segurança
Finalidade: Ref. a segurança durante o show de natal na praça da matriz, dia 15/12. |
612,34 |
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15/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/196; |
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612,34 |
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15/12/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 8858/2022, MAUREN HOFFMANN DE OLIVEIRA |
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18,37 |
21/12/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 275562
PAGTO. REF. EMPENHO 8858/2022
MAUREN HOFFMANN DE OLIVEIRA - 11851 |
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593,97 |
TOTAL |
612,34 |
612,34 |
612,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
15/12/2022 |
18,37 |
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Lançada |
TOTAL |
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18,37 |
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