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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8876 Data de lançamento: 15/12/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Papel higiênico Rolão 60,00 60,00
1.00 PAPEL TOALHA 20 X 200 M 165,00 165,00
1.00 ESPONJA 13,90 13,90
6.00 Detergente de louça 1l 4,60 27,60
2.00 Vassoura Finalidade: Ref material de limpeza para sms 25,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2022 Papel higiênico Rolão PAPEL TOALHA 20 X 200 M ESPONJA Detergente de louça 1l Vassoura Finalidade: Ref material de limpeza para sms 316,50
15/12/2022 Conforme DANFE Nº 1/21529; 316,50
16/12/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8876/2022 WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA - 11571 316,50
TOTAL 316,50 316,50 316,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.