Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8876 |
Data de lançamento: |
15/12/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Papel higiênico Rolão |
60,00 |
60,00 |
1.00 |
PAPEL TOALHA 20 X 200 M |
165,00 |
165,00 |
1.00 |
ESPONJA |
13,90 |
13,90 |
6.00 |
Detergente de louça 1l |
4,60 |
27,60 |
2.00 |
Vassoura
Finalidade: Ref material de limpeza para sms |
25,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/12/2022 |
Papel higiênico Rolão PAPEL TOALHA 20 X 200 M ESPONJA Detergente de louça 1l Vassoura
Finalidade: Ref material de limpeza para sms |
316,50 |
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15/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/21529; |
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316,50 |
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16/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8876/2022
WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA - 11571 |
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316,50 |
TOTAL |
316,50 |
316,50 |
316,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.