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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8920 Data de lançamento: 16/12/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Lâmpada super led 40W 45,00 90,00
3.00 Refletor de led 50w 98,00 294,00
1.00 Disjuntor 1X16A 10,90 10,90
1.00 Disjuntor Finalidade: Ref. a materiais utilizadas na decoração de natal na praça da matriz. 12,90 12,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2022 Lâmpada super led 40W Refletor de led 50w Disjuntor 1X16A Disjuntor Finalidade: Ref. a materiais utilizadas na decoração de natal na praça da matriz. 407,80
16/12/2022 Conforme DANFE Nº 890/44320329; 407,80
20/12/2022 Pagamento de Empenho 8920/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 407,80
TOTAL 407,80 407,80 407,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.