Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8920 |
Data de lançamento: |
16/12/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Lâmpada super led 40W |
45,00 |
90,00 |
3.00 |
Refletor de led 50w |
98,00 |
294,00 |
1.00 |
Disjuntor 1X16A |
10,90 |
10,90 |
1.00 |
Disjuntor
Finalidade: Ref. a materiais utilizadas na decoração de natal na praça da matriz. |
12,90 |
12,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/12/2022 |
Lâmpada super led 40W Refletor de led 50w Disjuntor 1X16A Disjuntor
Finalidade: Ref. a materiais utilizadas na decoração de natal na praça da matriz. |
407,80 |
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16/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/44320329; |
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407,80 |
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20/12/2022 |
Pagamento de Empenho 8920/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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407,80 |
TOTAL |
407,80 |
407,80 |
407,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.