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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9031 Data de lançamento: 21/12/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 PREGO 26X84 28,70 143,50
1.00 PREGO 25X72 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS DO INTERIOR 19,47 19,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/12/2022 PREGO 26X84 PREGO 25X72 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS DO INTERIOR 162,97
21/12/2022 Conforme DANFE Nº e/297673; 162,97
21/12/2022 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 9031/2022, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA 1,96
23/12/2022 Pagamento de Empenho 9031/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 161,01
TOTAL 162,97 162,97 162,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 21/12/2022 1,96 Lançada
TOTAL   1,96