MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Pagamento de consumo de telefone
Finalidade: Referente consumo do telefone móvel número 996327172, 996260903, 996261198, 999424652, 999858921, 996016051, 999465768 e 999164818, competência 12/2022 da secretaria de saude
252,41
252,41
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2022
Pagamento de consumo de telefone
Finalidade: Referente consumo do telefone móvel número 996327172, 996260903, 996261198, 999424652, 999858921, 996016051, 999465768 e 999164818, competência 12/2022 da secretaria de saude
252,41
21/12/2022
Pagamento de consumo de telefone
Finalidade: Referente consumo do telefone móvel número 996327172, 996260903, 996261198, 999424652, 999858921, 996016051, 999465768 e 999164818, competência 12/2022 da secretaria de saude
252,41
29/12/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9060/2022
VIVO SA - 9707
252,41
TOTAL
252,41
252,41
252,41
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.