Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9078 |
Data de lançamento: |
22/12/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.02.00.00 - DEMAIS - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Maionese |
6,59 |
13,18 |
1.00 |
Queijo |
9,29 |
9,29 |
2.00 |
Pepino |
12,40 |
24,80 |
1.00 |
Queijo |
22,99 |
22,99 |
2.00 |
Mortadela |
6,79 |
13,58 |
1.79 |
Pão
Finalidade: Ref. a produtos para lanche em reunião pedagógica com professores da rede municipal de ensino. |
17,99 |
32,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/12/2022 |
Maionese Queijo Pepino Queijo Mortadela Pão
Finalidade: Ref. a produtos para lanche em reunião pedagógica com professores da rede municipal de ensino. |
116,05 |
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22/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/298088; |
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116,05 |
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23/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9078/2022
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 9624 |
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116,05 |
TOTAL |
116,05 |
116,05 |
116,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.