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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9094 Data de lançamento: 22/12/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Detergente neutro 500ml 2,69 26,90
2.00 Café 16,79 33,57
2.00 Açúcar cristal 5KG 28,96 57,92
1.00 DESENTUPIDOR DE PIA 39,86 39,86
5.00 Chá camomila 4,19 20,95
10.00 Pilha alcalina pequena 6,99 69,90
10.00 Pilha Ray-o-vac 8,49 84,90
20.00 Pilha alcalina pequena Finalidade: Ref material de limpeza para sms. 8,90 178,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/12/2022 Detergente neutro 500ml Café Açúcar cristal 5KG DESENTUPIDOR DE PIA Chá camomila Pilha alcalina pequena Pilha Ray-o-vac Pilha alcalina pequena Finalidade: Ref material de limpeza para sms. 512,00
22/12/2022 Conforme DANFE Nº 1/394; 512,00
23/12/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9094/2022 MERCADO DAL ROSA LTDA - 12523 512,00
TOTAL 512,00 512,00 512,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.