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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 91 Data de lançamento: 18/01/2022
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Previdência Social
Subfunção: Previdência do Regime Estatutário
Projeto / Atividade: OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS
Conta de Despesa: 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
RPPS PARTE PATRONAL REF. MÊS Pagamento Folha Ferias Janeiro 2022. 0,00 369,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2022 RPPS PARTE PATRONAL REF. MÊS Pagamento Folha Ferias Janeiro 2022. 369,96
18/01/2022 Ref folha ferias janeiro 2022 369,96
28/01/2022 Pagamento de Empenho 91/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 369,96
TOTAL 369,96 369,96 369,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.