Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9139 |
Data de lançamento: |
23/12/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.94 |
Corrente s/fim s/solda |
47,15 |
44,32 |
0.11 |
Corrente s/fim c/solda
Finalidade: Ref material para secretaria de obras interior |
39,45 |
4,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/12/2022 |
Corrente s/fim s/solda Corrente s/fim c/solda
Finalidade: Ref material para secretaria de obras interior |
48,66 |
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23/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/298292; |
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48,66 |
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23/12/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 9139/2022, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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0,58 |
27/12/2022 |
Pagamento de Empenho 9139/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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48,08 |
TOTAL |
48,66 |
48,66 |
48,66 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
23/12/2022 |
0,58 |
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Lançada |
TOTAL |
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0,58 |
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