Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: JATIR ISTAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9144 |
Data de lançamento: |
23/12/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
120.00 |
Calha metálica aluzinco
Finalidade: Ref. revestimento nas calhas de concreto afetadas pela chuva de granizo dia 19/12. |
65,00 |
7.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/12/2022 |
Calha metálica aluzinco
Finalidade: Ref. revestimento nas calhas de concreto afetadas pela chuva de granizo dia 19/12. |
7.800,00 |
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23/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/044511367; |
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7.800,00 |
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26/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9144/2022
JATIR ISTAN - 4197 |
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7.800,00 |
TOTAL |
7.800,00 |
7.800,00 |
7.800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.