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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 9157 Data de lançamento: 26/12/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente consumo de energia elétrica da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, competência 12/2022 208,43 208,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/12/2022 Referente consumo de energia elétrica da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, competência 12/2022 208,43
26/12/2022 Referente consumo de energia elétrica da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, competência 12/2022 208,43
26/12/2022 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 9157/2022, COPREL 2,49
28/12/2022 Pagamento de Empenho 9157/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 275585 205,94
TOTAL 208,43 208,43 208,43
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 26/12/2022 2,49 Lançada
TOTAL   2,49