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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARCELO FERREIRA 04978296900

Dados do Empenho
Número do empenho: 9485 Data de lançamento: 29/12/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 21 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
656.40 PRÉDIO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL 20,00 13.128,00
176.00 PRÉDIO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL Finalidade: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO DOS DANOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS CAUSADOS POR TEMPORAL 25,00 4.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/12/2022 PRÉDIO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL PRÉDIO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL Finalidade: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO DOS DANOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS CAUSADOS POR TEMPORAL 17.528,00
29/12/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/016; 17.528,00
29/12/2022 Pagamento de Empenho 9485/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 275590 17.528,00
TOTAL 17.528,00 17.528,00 17.528,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.