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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9486 Data de lançamento: 29/12/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 21 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
142.00 ALUZINCO 0,50 ONDULADO 55,00 7.810,00
1000.00 PARAFUSO PARA TERÇA METALICA 0,60 600,00
14.00 CUMEEIRA ALUZINCO Finalidade: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO DOS DANOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS CAUSADOS POR TEMPORAL 72,00 1.008,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/12/2022 ALUZINCO 0,50 ONDULADO PARAFUSO PARA TERÇA METALICA CUMEEIRA ALUZINCO Finalidade: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO DOS DANOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS CAUSADOS POR TEMPORAL 9.418,00
29/12/2022 Conforme DANFE Nº 890/044550549; 9.418,00
30/12/2022 Pagamento de Empenho 9486/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 9.418,00
TOTAL 9.418,00 9.418,00 9.418,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.