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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARCELO FERREIRA 04978296900

Dados do Empenho
Número do empenho: 9489 Data de lançamento: 29/12/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 21 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
206.54 PRÉDIO SMEC- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 20,00 4.130,80
134.36 PRÉDIO EMEI- OTAVIO VITÓRIO BERTOL 20,00 2.687,20
206.54 PRÉDIO SMEC- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Finalidade: Contratação emergencial de empresa p/fornecimento de material de construção e prestação de serviço para reparo dos danos dos prédios públicos municipais causados por temporal de granizo, dia 19/12/22. 25,00 5.163,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/12/2022 PRÉDIO SMEC- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PRÉDIO EMEI- OTAVIO VITÓRIO BERTOL PRÉDIO SMEC- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Finalidade: Contratação emergencial de empresa p/fornecimento de material de construção e prestação de serviço para reparo dos danos dos prédios públicos municipais causados por temporal de granizo, dia 19/12/22. 11.981,50
29/12/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/15; 11.981,50
29/12/2022 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000924 PAGTO. REF. EMPENHO 9489/2022 MARCELO FERREIRA 04978296900 - 12423 11.981,50
TOTAL 11.981,50 11.981,50 11.981,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.