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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CENTER CAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 1019 Data de lançamento: 22/02/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PASTILHA DE FREIO 153,00 153,00
1.00 BIELETA 65,00 65,00
1.00 PIVO DA SUSPENSÃO 58,00 58,00
2.00 BUCHA BAND DIANT 102,00 204,00
1.00 FILTRO DE OLEO 30,00 30,00
1.00 VELA 135,00 135,00
1.00 SAPATA DE FREIO 400,00 400,00
1.00 FILTRO DE AR 32,00 32,00
1.00 FILTRO DE CABINE 35,00 35,00
2.00 ADITIVO PARA RADIADOR 50,00 100,00
3.00 OLEO 5W30 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO- SIENA IYB 6183 39,00 117,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2023 PASTILHA DE FREIO BIELETA PIVO DA SUSPENSÃO BUCHA BAND DIANT FILTRO DE OLEO VELA SAPATA DE FREIO FILTRO DE AR FILTRO DE CABINE ADITIVO PARA RADIADOR OLEO 5W30 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO- SIENA IYB 6183 1.329,00
22/02/2023 Conforme DANFE Nº 001/681; 1.329,00
23/02/2023 Pagamento de Empenho 1019/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.329,00
TOTAL 1.329,00 1.329,00 1.329,00
SALDO A PAGAR 0,00