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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ODAIR JOSE GERLACH

Dados do Empenho
Número do empenho: 1047 Data de lançamento: 22/02/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Almoço Finalidade: Ref. a refeição para motorista EVERALDO AUGUSTINHO DE OLIVEIRA-Viagem a Vista a Alegre, Colorado, levar Grupo Regional de Bocha, dia 16/02/23. 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2023 Almoço Finalidade: Ref. a refeição para motorista EVERALDO AUGUSTINHO DE OLIVEIRA-Viagem a Vista a Alegre, Colorado, levar Grupo Regional de Bocha, dia 16/02/23. 35,00
22/02/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/47944; 35,00
23/02/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1047/2023 ODAIR JOSE GERLACH - 13250 35,00
TOTAL 35,00 35,00 35,00
SALDO A PAGAR 0,00