| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SERVPREF SERVICOS LOGISTICOS PARA SAUDE | 
| Número do empenho: | 1063 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Pregão | 
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço de Logistica em Saúde na Cidade de Passo Fundo | 2.763,50 | 2.763,50 | 
| 1.00 | Casa de Atendimento/Acolhimento na cidade de Passo Fundo Próximo ao Hospital de Clínicas | 884,32 | 884,32 | 
| 1.00 | Casa de Atendimento/Acolhimento na Cidade de passo Fundo Próximo ao Hospital São Vicente de Paulo | 994,86 | 994,86 | 
| 1.00 | Casa de Atendimento/Acolhimento na cidade de Porto Alegre Finalidade: Ref serviços de logistica e hospedagem para sms, ref ao mês de janeiro de 2023 | 1.050,13 | 1.050,13 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | Serviço de Logistica em Saúde na Cidade de Passo Fundo Casa de Atendimento/Acolhimento na cidade de Passo Fundo Próximo ao Hospital de Clínicas Casa de Atendimento/Acolhimento na Cidade de passo Fundo Próximo ao Hospital São Vicente de Paulo Casa de Atendimento/Acolhimento na cidade de Porto Alegre Finalidade: Ref serviços de logistica e hospedagem para sms, ref ao mês de janeiro de 2023 | 5.692,81 | ||
| 22/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/312; | 5.692,81 | ||
| 23/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1063/2023 SERVPREF SERVICOS LOGISTICOS PARA SAUDE - 10972 | 5.692,81 | ||
| TOTAL | 5.692,81 | 5.692,81 | 5.692,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||