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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1076 Data de lançamento: 22/02/2023
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão: SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade: DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Exoneração 21/02/2023. 975,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2023 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Exoneração 21/02/2023. 975,25
22/02/2023 Ref. Folha Exoneração Leticia 14/02/2023 975,25
22/02/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: Contratos Temporarios Fazenda 5,85
22/02/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: Contratos Temporarios Fazenda 73,14
24/02/2023 Pagamento de Empenho 1076/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 896,26
TOTAL 975,25 975,25 975,25
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SINDESSEMA 22/02/2023 5,85 Lançada
INSS SERVIDORES 22/02/2023 73,14 Lançada
TOTAL   78,99