| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CELI DE FATIMA VIEIRA 59835770000 |
| Número do empenho: | 1092 | Data de lançamento: | 23/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Refeições (café+almoço+lanche tarde) Finalidade: Ref. a refeições para professores que participaram de Formação em Espumoso, dia 13/02/23. | 35,00 | 1.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | Refeições (café+almoço+lanche tarde) Finalidade: Ref. a refeições para professores que participaram de Formação em Espumoso, dia 13/02/23. | 1.050,00 | ||
| 23/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/249; | 1.050,00 | ||
| 01/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1092/2023 CELI DE FATIMA VIEIRA 59835770000 - 13594 | 1.050,00 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||