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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1421 Data de lançamento: 27/02/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Tinta esmalte 38,00 76,00
1.00 Válvula de inox 40,00 40,00
1.00 Sifão 1,50mm 25,00 25,00
3.00 Joelho PVC 40mm 10,00 30,00
2.00 Redução 40x32 4,90 9,80
1.00 JOELHO SIMPLES 40 MM Finalidade: Ref material para manutenção do prédio da sms. 5,00 5,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2023 Tinta esmalte Válvula de inox Sifão 1,50mm Joelho PVC 40mm Redução 40x32 JOELHO SIMPLES 40 MM Finalidade: Ref material para manutenção do prédio da sms. 185,80
27/02/2023 Conforme DANFE Nº 890/045487147; 185,80
01/03/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1421/2023 CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - 9410 185,80
TOTAL 185,80 185,80 185,80
SALDO A PAGAR 0,00