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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JEFERSON CAMARGO DE CAMPOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1580 Data de lançamento: 06/03/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Filtro secador 180,00 180,00
1.00 Gas R 134 360,00 360,00
1.00 Valvula expansão - Valvula expansão 300,00 300,00
1.00 ÓLEO Compressor 60,00 60,00
3.00 Conexão 75,00 225,00
3.00 FLUIDO limpeza r141 Finalidade: Ref a materiais para manutenção da Patrola 80,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2023 Filtro secador Gas R 134 Valvula expansão - Valvula expansão ÓLEO Compressor Conexão FLUIDO limpeza r141 Finalidade: Ref a materiais para manutenção da Patrola 1.365,00
06/03/2023 Conforme DANFE Nº 890/045561432; 1.365,00
09/03/2023 Pagamento de Empenho 1580/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.365,00
TOTAL 1.365,00 1.365,00 1.365,00
SALDO A PAGAR 0,00