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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DIEGO AMARAL 84780657091

Dados do Empenho
Número do empenho: 1594 Data de lançamento: 06/03/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Alternador 2.210,00 2.210,00
1.00 Mangueira ar condicionado 300,00 300,00
1.00 Gas refrigerante para automóvel 200,00 200,00
1.00 Oleo p/compressor Finalidade: Ref peças para manutenção de veículo da sms. 60,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2023 Alternador Mangueira ar condicionado Gas refrigerante para automóvel Oleo p/compressor Finalidade: Ref peças para manutenção de veículo da sms. 2.770,00
06/03/2023 Conforme DANFE Nº 890/045557055; 2.770,00
07/03/2023 Pagamento de Empenho 1594/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.770,00
TOTAL 2.770,00 2.770,00 2.770,00
SALDO A PAGAR 0,00