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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1656 Data de lançamento: 09/03/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAPEL TOALHA 20 X 200 M 169,90 169,90
2.00 ÁLCOOL LÍQUIDO ANTISSÉPTICO 70% 75,00 150,00
1.00 Max 100 lavanda 69,00 69,00
1.00 COPO DESCARTAVEL Finalidade: Ref material de limpeza para sms. 180,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2023 PAPEL TOALHA 20 X 200 M ÁLCOOL LÍQUIDO ANTISSÉPTICO 70% Max 100 lavanda COPO DESCARTAVEL Finalidade: Ref material de limpeza para sms. 568,90
09/03/2023 Conforme DANFE Nº 1/22246; 568,90
10/03/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1656/2023 WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA - 11571 568,90
TOTAL 568,90 568,90 568,90
SALDO A PAGAR 0,00