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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1679 Data de lançamento: 09/03/2023
Tipo de empenho: Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Exoneração Julia Lauzen Heck 09/03/2023. 379,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2023 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Exoneração Julia Lauzen Heck 09/03/2023. 379,14
09/03/2023 Ref. Folha Exoneração Julia Lauzen Heck 09/03/2023. 379,14
09/03/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS 28,43
13/03/2023 Pagamento de Empenho 1679/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 211350 350,71
TOTAL 379,14 379,14 379,14
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS SERVIDORES 09/03/2023 28,43 Lançada
TOTAL   28,43