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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IVAN SIEG MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1697 Data de lançamento: 10/03/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: REf a troca de amortecedor, buchas, pastilha de freios , cubo das rodas , espia do freio de mão e rolamentos da roda dianteiro da Montana APW 8255 1.250,00 1.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2023 Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: REf a troca de amortecedor, buchas, pastilha de freios , cubo das rodas , espia do freio de mão e rolamentos da roda dianteiro da Montana APW 8255 1.250,00
10/03/2023 Conforme Nota Fiscal Nº e/25; 1.250,00
16/03/2023 Pagamento de Empenho 1697/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 275604 1.250,00
TOTAL 1.250,00 1.250,00 1.250,00
SALDO A PAGAR 0,00