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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1878 Data de lançamento: 21/03/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Luminária 100 232,00 696,00
3.00 Braço galvanizado 3mt 273,00 819,00
4.00 Lâmpada vapor mercúrio 98,00 392,00
1.00 Reator vapor mercúrio 250w 137,00 137,00
3.00 BASE RELE 36,00 108,00
20.00 Conector CUNHA 11,50 230,00
80.00 Relé ILUMATIC Finalidade: Ref a material para manutenção da Iluminação publica em decorrencia da situação de anormalidades nas areas do municipio causadas pelo temporal, conforme decreto nº3550 de 20/12/2022, 62,00 4.960,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2023 Luminária 100 Braço galvanizado 3mt Lâmpada vapor mercúrio Reator vapor mercúrio 250w BASE RELE Conector CUNHA Relé ILUMATIC Finalidade: Ref a material para manutenção da Iluminação publica em decorrencia da situação de anormalidades nas areas do municipio causadas pelo temporal, conforme decreto nº3550 de 20/12/2022, 7.342,00
21/03/2023 Conforme DANFE Nº e/045868019; 7.342,00
23/03/2023 Pagamento de Empenho 1878/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 7.342,00
TOTAL 7.342,00 7.342,00 7.342,00
SALDO A PAGAR 0,00