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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIA LUISA DIERINGS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1910 Data de lançamento: 21/03/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Café 18,96 379,20
3.00 Açúcar cristal 5KG 28,99 86,97
37.00 chá - chá 4,99 184,63
1.00 Adoçante adocyl 100ml 8,89 8,89
6.00 LUVA 11,31 67,86
2.00 Chá de Maça 3,99 7,98
1.00 Escova bettanin betta jens - Escova bettanin betta jens Finalidade: Ref material de consumo para sms. 8,98 8,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2023 Café Açúcar cristal 5KG chá - chá Adoçante adocyl 100ml LUVA Chá de Maça Escova bettanin betta jens - Escova bettanin betta jens Finalidade: Ref material de consumo para sms. 744,51
21/03/2023 Conforme DANFE Nº 1/418; 744,51
23/03/2023 Pagamento de Empenho 1910/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 744,51
TOTAL 744,51 744,51 744,51
SALDO A PAGAR 0,00