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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DENDENA E TOLEDO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1957 Data de lançamento: 22/03/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 CARTUCHO TONER TN 2370/660 2.6K 88,00 440,00
5.00 CARTUCHO TONER TN 1060/ TN 1000 85,00 425,00
5.00 CARTUCHO TONER SP3710X 7K BK 142,00 710,00
6.00 Mouse optico 25,00 150,00
6.00 Teclado multimídia 48,00 288,00
2.00 Pen Drive mímino de 8 GB 30,00 60,00
1.00 Photo condutor Brother 82,00 82,00
1.00 Photo condutor Brother Finalidade: Ref material de informática para sms. 86,00 86,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2023 CARTUCHO TONER TN 2370/660 2.6K CARTUCHO TONER TN 1060/ TN 1000 CARTUCHO TONER SP3710X 7K BK Mouse optico Teclado multimídia Pen Drive mímino de 8 GB Photo condutor Brother Photo condutor Brother Finalidade: Ref material de informática para sms. 2.241,00
22/03/2023 Conforme DANFE Nº 1/212; 2.241,00
23/03/2023 Pagamento de Empenho 1957/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.241,00
TOTAL 2.241,00 2.241,00 2.241,00
SALDO A PAGAR 0,00