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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COMERCIO DE AUTO PECAS SANINI AIMI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2040 Data de lançamento: 23/03/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MOLA sem furo 100x13x17000 350,00 350,00
1.00 Pino de centro 12x7 ca 30,00 30,00
1.00 Porca 12mm 2,00 2,00
2.00 Grampo 18x82x440 - Grampo 18x82x440 80,00 160,00
4.00 PORCA Dupla Finalidade: Ref a peças para manutenção do Caminhão MB 1620 11,00 44,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2023 MOLA sem furo 100x13x17000 Pino de centro 12x7 ca Porca 12mm Grampo 18x82x440 - Grampo 18x82x440 PORCA Dupla Finalidade: Ref a peças para manutenção do Caminhão MB 1620 586,00
23/03/2023 Conforme DANFE Nº 001/244; 586,00
24/03/2023 Pagamento de Empenho 2040/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 586,00
TOTAL 586,00 586,00 586,00
SALDO A PAGAR 0,00