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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA MAIA FILHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2044 Data de lançamento: 23/03/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Manga corrugada 13mm 10,00 100,00
4.00 Fio p/instalação 4mm 12,00 48,00
6.00 Fio p/instalação 6mm 15,00 90,00
5.00 fita isolante 5,00 25,00
10.00 Terminal 1,50 15,00
2.00 Conector Finalidade: Ref a paças para manutenção Veiculo IWO 7705 11,00 22,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2023 Manga corrugada 13mm Fio p/instalação 4mm Fio p/instalação 6mm fita isolante Terminal Conector Finalidade: Ref a paças para manutenção Veiculo IWO 7705 300,00
23/03/2023 Conforme DANFE Nº e/5103; 300,00
24/03/2023 Pagamento de Empenho 2044/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00