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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2047 Data de lançamento: 23/03/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Emenda para corrente 4,71 4,71
1.00 LIMA PARA MOTO SERRA 10,25 10,25
0.82 CORRENTE PARA MOTOSERRA Finalidade: Ref material para manutenção equipamentos da sec de obras urbanas 87,11 71,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2023 Emenda para corrente LIMA PARA MOTO SERRA CORRENTE PARA MOTOSERRA Finalidade: Ref material para manutenção equipamentos da sec de obras urbanas 86,39
23/03/2023 Conforme DANFE Nº e/305681; 86,39
23/03/2023 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2047/2023, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA 1,04
24/03/2023 Pagamento de Empenho 2047/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 85,35
TOTAL 86,39 86,39 86,39
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 23/03/2023 1,04 Lançada
TOTAL   1,04