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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NEODI CAMILOTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2327 Data de lançamento: 24/03/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: APLICAÇÃO RECURSOS SAMU'
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Kit coifa amortecedor 194,00 194,00
1.00 Pastilha de freio dianteira 284,00 284,00
2.00 Amortecedor dianteiro 1.070,00 2.140,00
1.00 Cabo do freio - TRASEIRO 163,00 163,00
1.00 Kit reparo 82,00 82,00
2.00 Rolamento - DO COXIM DO AMORTECEDOR 243,00 486,00
1.00 Cabo do freio - DIANTEIRO 186,00 186,00
2.50 Oleo lubrificante top turbo 78,00 195,00
1.00 Fluido para freios Finalidade: Ref peças para manutenção de ambulância DUCATO ITF 8355 28,00 28,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2023 Kit coifa amortecedor Pastilha de freio dianteira Amortecedor dianteiro Cabo do freio - TRASEIRO Kit reparo Rolamento - DO COXIM DO AMORTECEDOR Cabo do freio - DIANTEIRO Oleo lubrificante top turbo Fluido para freios Finalidade: Ref peças para manutenção de ambulância DUCATO ITF 8355 3.758,00
24/03/2023 Conforme DANFE Nº 1/716; 3.758,00
29/03/2023 Pagamento de Empenho 2327/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.758,00
TOTAL 3.758,00 3.758,00 3.758,00
SALDO A PAGAR 0,00