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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2355 Data de lançamento: 24/03/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FARMÁCIA NÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LEVOTIROXINA SODICA 125 MCG 8,65 8,65
1.00 Vesomni 6mg/0,4mg 30cp 153,64 153,64
1.00 Band aid 40 adesivos 9,89 9,89
1.00 NATIFA 1 MG 49,22 49,22
1.00 MANIVASC 10 MG 107,79 107,79
1.00 VENZER 32 MG 61,92 61,92
4.00 LEITE NAN recem nascido 56,69 226,76
2.00 HOLMES H 40MG + 12,5MG 56,02 112,04
2.00 Ibandronato 150 mg 25,50 51,00
2.00 PLENANCE EZE 10/10MG 63,27 126,54
8.00 OLMESARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 20/12,5 MG 32,83 262,64
8.00 APTAMIL 58,41 467,28
6.00 GLIFAGE XR 750 MG 26,35 158,10
6.00 ATORVASTATINA 40MG 42,90 257,40
6.00 CELESTONE SOLUSPAN 21,06 126,36
10.00 DOXASOZINA 2 MG 17,72 177,20
2.00 ANCORON 200MG Finalidade: REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA SMS. 38,29 76,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2023 LEVOTIROXINA SODICA 125 MCG Vesomni 6mg/0,4mg 30cp Band aid 40 adesivos NATIFA 1 MG MANIVASC 10 MG VENZER 32 MG LEITE NAN recem nascido HOLMES H 40MG + 12,5MG Ibandronato 150 mg PLENANCE EZE 10/10MG OLMESARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 20/12,5 MG APTAMIL GLIFAGE XR 750 MG ATORVASTATINA 40MG CELESTONE SOLUSPAN DOXASOZINA 2 MG ANCORON 200MG Finalidade: REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA SMS. 2.433,01
24/03/2023 Conforme DANFE Nº 1/26473; 2.433,01
24/03/2023 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2355/2023, FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 29,20
28/03/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2355/2023 FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 10279 2.403,81
TOTAL 2.433,01 2.433,01 2.433,01
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 24/03/2023 29,20 Lançada
TOTAL   29,20